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省發展改革委2014年度部門決算

時間 : 2016-08-30 01:32:36 來源 : 廣東省發展和改革委員會
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  一、部門基本情況

 ?。ㄒ唬┎块T機構設置、職能

  省發展改革委是負責擬訂并組織實施全省國民經濟和社會發展戰略、發展規劃和政策,研究分析經濟形勢,提出宏觀調控建議,推進經濟結構戰略性調整和升級,指導推進和綜合協調經濟體制改革,規劃重大項目建議和生產力布局的宏觀調控部門。列入2014年決算編制的下屬單位包括:省發展改革委機關服務中心、省宏觀經濟信息分析中心、省產業發展研究院。

 ?。ǘ┤藛T構成情況

  2014年全年定編人數288人,其中:行政編制206人;事業編制82人。2014年年末實有在職人員255人(含行政人員199人,事業人員56人);離退休人員107人(含離休人員11人,退休人員96人)。

 ?。ㄈQ算年度的主要工作任務

  2014年,省發展改革委認真貫徹落實十八屆三中全會精神,按照省委、省政府的各項工作部署,緊緊圍繞“三個定位、兩個率先”總目標,開拓創新、真抓實干,努力推動發展改革各項工作再上新臺階。一是強化經濟運行監測預測,當好政策研究參謀。二是抓好經濟體制改革任務落實,促進市場活力釋放。三是推進重點項目建設,發揮合理投資的關鍵作用。四是加快產業結構優化升級,推動綠色低碳發展。五是促進區域協調發展,拓展對內對外開放新格局。六是認真開展價格調控監管,優化資源配置和市場環境。七是加強社會領域建設,努力改善民生福祉。

  二、收入決算說明

  2014年收入決算20,437.09萬元,其中:財政撥款收入19,440.22萬元,其他收入996.87萬元。

  三、支出決算說明

  2014年支出決算14,604.93萬元,其中:財政撥款支出13,807.43萬元。

  2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出6,039.63萬元,占43.74%,其中:工資福利支出2,854.98萬元,對個人和家庭的補助2,769.10萬元,商品和服務支出415.55萬元;項目支出7,767.79萬元,占56.26%,主要支出項目有重點規劃工作經費、社會信用體系建設工作經費、泛珠論壇專項經費、重大課題研究經費、省級政府投資項目及節能評估文件委托評審費等。

  四、“三公經費”支出說明

  2014年“三公經費”財政撥款支出共389.75萬元,具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出76.47萬元,比上年17.48萬元增加58.99萬元,增長337.47%。增長的原因是2014年新增海上絲綢之路專項工作。全年使用財政撥款安排出國團組21個,50人次。主要包括海上絲綢之路建設調研、洽談生物醫藥產業等領域合作、中醫藥國際交流等支出。

  2.公務用車購置及運行維護費支出276.10萬元,比上年366.42萬元減少90.32萬元,下降24.65%。下降的原因是未報廢更新車輛,公務用車購置費減少。主要包括公務車保有量55輛,全年運行維護費支出276.10萬元,平均每輛5.02萬元。主要是用于工作人員因公出差、參加會議、開展調查研究及檢查核查等業務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、維修費、保險費及交通用車租用費等支出。

  3.公務接待費支出37.18萬元,比上年79.30萬元減少42.12萬元,下降53.11%。下降的原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,減少公務接待。全年使用財政撥款支出公務接待190批次,2150人次。主要是按規定開支的各類公務接待(內、外賓接待)費用。包括國際訪問、大型活動及外省市學習交流等。

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